遂昌:公务支出公款消费审计 督促两部门立审立改

14.03.2016  11:06

2月中旬以来,遂昌县审计局在开展全县2015年度公务支出公款消费专项审计中,注重审计整改,提升整改实效,督促发改、林业两部门立审立改、边审边改,及时纠正和改进审计发现的问题,加强管理和完善内控制度。

针对审计发现县发改局下属国有公司违规出借资金、现金管理不规范存在风险隐患等问题,实施刚结束县审计局就及时出具审计建议书,主动对接、指导整改工作;县发改局主要负责人和分管领导两次上门商量整改细节。县发改局拟定了制定监管办法、规范现金管理、追收借款利息、强化内审工作等措施,加强对下属国有公司财务监管,进一步严肃财经纪律。

县林业局非常重视审计发现的问题,在县审计局初步反馈审计情况后,马上召开班子会议专门商量处理意见,并对相关情况作了书面说明和上门对接,采取了清理干部职工参股经营合作社问题,拟评估后予以拍卖退还股金;核销银行账户,加强对下属单位开户监管;规范技术培训,加强项目资金使用管理等措施。