湖州开发区审计局认真贯彻《意见》 积极探索内审资源整合模式着力推进下辖街道内审工作
自7月27日开始,湖州开发区审计局联合辖区内8名内审人员,正式启动下辖四个街道财政财务收支审计工作,这是贯彻落实《浙江省人民政府关于进一步加强内部审计工作的意见》,探索内审资源整合模式,推进内审工作的一次实践。
开发区审计局领导高度重视本项工作,作了周密的考虑和安排。 在组织方式上,以点带面。 先由开发区审计局带领管委会内审人员对龙溪街道开展经济责任审计试点,在基本掌握了街道财务收支的基本情况,理清审计思路和重点的基础上,再铺开其余三个街道财务收支的审计。 在项目管理上,把住质量关。 各审计项目均由开发区审计局人员担任组长和主审,主管项目的实施进度和质量。审前,集中培训内审人员,详细讲解审计实施要求,介绍街道财务收支管理中存在的主要问题和需要注意的审计事项;审中,具体指导内审人员的业务操作,审训结合。 在人员安排上,合理调配。 被审计街道的内审人员承担联络工作,不参与审计,在实施其他单位的审计项目时,再参与审计。同时,根据审计项目的大小合理调配力量,带领街道内审人员在分二个审计组同时实施康山街道、杨家埠街道财政财务收支审计项目后,再合成一个组对凤凰街道开展审计。
带领内审人员共同实施多个同类审计项目,使内审人员不断增强了审计实务的感性认识,促进了审计专业技能的有效提升。同时,也为后期全面推进开发区内审工作奠定了良好的基础。开发区审计局计划在四个街道审计项目全部结束后,结合审计结果进一步完善开发区的内审制度建设。
湖州市开发区审计局供稿